Исчисление и уплата НДФЛ для работников-нерезидентов

NDS Reklama Image
Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста по вопросу исчисление и уплаты (перечисления) 2-НДФЛ в налоговую по не резидентам перешедшим в 2013 году в статус резидента.

В нашей организации в 2013 году работали гр.Казахстана по договорам ГПХ, по которым сначала исчисления подоходного налога в программе 1-С производилось по 30%, в ноябре 2013г. эти работники были приняты по Трудовым договорам, к этому же времени приобрели статус резидентов и подоходный налог (2-НДФЛ) в ноябре в 1-С пересчитался с 30% по 13%.
В результате получилась переплата, и возврат суммы налога в зарплату налогоплательщику в связи с перерасчетом по итогу налогового периода в соответствии с приобретенным им статусом налогового резидента в 2013 году.
И т.к. бухгалтер по перечислениям самостоятельно берет с программы 1-С общие суммы к уплате всех з/платных фондов и налогов, то получается на сумму перерасчета был меньше уплачен подоходный налог.
Правильно ли это?
и как отчитаться в налоговую, налоговики ответили что заполнять две справки по ставке 30% и по ставке 13%, тогда как в этом случае заполнить п.5.2 и п.5.3 в форме 2-НДФЛ (как показать перерасчет)?
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page